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四川省食品药品监督管理局关于委托会计师事务所承担内部审计的询价公告
2018年 第42号
2018年05月25日

按照中华人民共和国审计署令《审计署关于内部审计工作的规定》《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》《内部审计基本准则》《四川省内部审计条例》的要求,根据我局内部审计工作计划安排,我局决定采用自行采购公开询价方式,委托会计师事务所承担我局直属单位(具体单位见附件)开展内部专项审计。具体方案如下:

一、审计的范围

(一)对A单位、B单位主要领导人进行近三年任期经济责任审计;

(二)对A-E单位的2017年预算执行及财政财务收支情况进行审计。

(三)对C单位2017年度食品药品及医疗器械检验检测成本核算进行专项审计调查。

二、审计内容及重点

(一)经济责任审计的主要内容

1.履行有关党风廉政建设第一责任人职责情况,以及本人遵守有关廉洁从政规定情况;

2.重大经济事项决策程序的合法合规性;执行情况及其效果;重要项目的投资、建设、管理情况;

3.各项管理制度的健全和完善,内部控制制度的制定和执行情况;

4.预算执行、财政财务收支的真实、合法和效益情况;

5.遵守有关法律法规和财经纪律情况;重点检查专项资金以及“三公”经费、会议费、培训费等的管理使用;

6.国有资产的采购、管理、使用、处置及保值增值情况;重点检查政府采购实施、固定资产管理等方面情况;

7.对以往审计中发现问题的整改情况;

8.其他需要审计的事项。

(二)预算执行及财政财务收支情况审计的主要内容

1.重大经济决策制度建立及执行情况;与财政财务收支有关的内部控制制度的制定和执行情况。

2.财政财务收支、预算执行情况和决算编制的真实性;部门中期预算调整批复程序的规范性。

3.重要专项资金的管理和使用情况;“三公经费”、会议费和培训费支出的真实性。

4.国有资产管理使用及保值增值情况、基建项目、政府采购执行情况;

5.以往年度审计中发现问题的整改落实情况等。

(三)食品药品及医疗器械检验检测成本核算审计调查的主要内容

1.对《四川省食品药品抽验项目管理办法》(征求意见稿)进行评价;

2.2017年食品药品抽验项目成本补偿标准调查与构成分析;

3.对食品药品检验检测成本核算方法进行评价。

审计过程中发现的其他重要事项,应进行必要的追溯和延伸。

三、审计工作完成时限

承担审计工作的会计师事务所须在签订合同后30日内完成审计实施阶段工作,编写工作底稿和审计报告征求意见稿,出具合规的《审计报告》《审计建议书》。

四、资质要求

凡参与询价的会计师事务所必须符合《中华人民共和国注册会计师法》及有关规定,同时符合以下条件:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;在最近三年内没有重大违法记录;有开展事业单位经济责任审计工作的实际经验。

五、报价文件要求

参与报价的会计师事务所应提供以下材料并全部密封报送。

封面格式:项目名称、服务公司、联系人、联系方式(加盖公章,下同);加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件;符合资质要求的相关证明文件或承诺书;法人授权书;审计工作实施方案;审计收费报价。

  六、报价截止日期

本询价公告在省食品药品监督管理局门户网站发布,请参与询价的会计师事务所务必于2018年5月29日下午17时前分单位报价,将合规的密封报价文件送至省食品药品监督管理局,经我局自行采购管理的流程完成评选后通知审计进场。

报名地点:四川省成都市青羊区玉沙路98号A426室

联系 人:王老师

联系电话:17828062080

  传真:028-86750577 
附件:

2018年 第42号(附件).doc

2018年 第42号(红).pdf

          四川省食品药品监督管理局           

2018年5月25日

 

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